2023-11-05 11:00:00 星期日
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纪工委2016年预算公开




2016年纪工委(监察局)部门预算























目  录



第一部分 概况

  • 主要职能


第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年收入预算表

三、2016年支出预算表

四、2016年财政拨款支出预算表

五、2016年政府性基金支出预算表

六、2016年基本支出按经济科目分类表

七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表


第三部分 2016年部门预算情况说明







第一部分

概    况

  • 主要职能

1.负责全区党风廉政建设和反腐败工作。贯彻落实中央和省、市委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责制定全区党风党纪教育规划,做好纪检、监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

3.负责全区纪检监察范围内的信访举报、案件查办和申诉案件的复核工作。

4.负责全区执法监察和行政效能监察工作;负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查部门及其负责人执行国家政策和法律法规等情况。

5.负责监督检查全区中央八项规定精神执行情况,纠正部门和行业不正之风工作。

6.负责全区电子监察及科技防腐工作。

7.负责做好纪检、监察干部的管理工作;组织和指导全区纪检、监察系统干部的培训工作。


第二部分



2016年部门预算表


















表1.2016年**部门收支预算总表


单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款(补助)

188.2

(按功能科目)


二、财政专户管理资金


行政运行

171.2

三、事业单位经营收入


纪检监察业务

17

四、其他收入












 




 








 








 




本年收入合计

188.2

本年支出合计

188.2

上级补助收入


上缴上级支出


用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

21

行政运行

3



其他纪检监察事务 

18

 


 






 


 


 


 


收入总计

209.2

支出总计

209.2




 


表2.2016年纪工委(监察局)部门收入预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

201

11

01

行政运行

174.2

171.2






3

201 

 11

 99

 其他纪检监察事务支出

35

17






18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





表3. 2016纪工委(监察局)部门支出预算表

单位:万元


科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

其他支出

上缴上级支出

结转下年支出

201

11

01

行政运行

174.2

174.2






 201

 11

 99

 其他纪检监察事务支出

35

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




表4. 2016纪工委(监察局)部门财政拨款支出预算表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

其他支出

201

11

01

行政运行

174.2

174.2



201 

 11

 99

其他纪检监察事务支出

35

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





表5. 2016年纪工委(监察局)部门政府性基金支出预算表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

2016年政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

其他支出










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。


 


表6.基本支出预算表(按经济科目分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资奖励性部分

社会保障缴费

其他

小计

住房公积金

住房补贴(在职)

住房补贴(离退休)

抚恤金和生活补助

退职(役)费

独子费

其他

小计

综合定额

办公取暖费

在职个人取暖补贴

离退休个人取暖补贴

车改单位交通补贴

车改单位10%公用交通费

未车改单位公务用车运行维护费

行政事业专项

纪工委 

201 

11 

01 

行政运行 

174.2 

124.45 

43.88 

80.57 

 

 

 

 

24.53

15.874

8.65

 

 

 

0.006 

 

7.93

5.72 

 

1.54 



0.67 

 

 

 

201 

11 

99 

其他纪检监察事务支出 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 












































 

表7. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表



部门:纪工委(监察局)                                              单位:万元


总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


3.502

0

2.502


2.502

1

















第三部分

2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

纪工委(监察局)2016年度预算按照合法性、真实性、完善性、科学性和年度性原则编制,包括收入、基本支出等内容。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为188.2万元,其中:财政拨款188.2万元,上年结转21万元。

2016年支出预算为209.2万元,其中:一般公共服务支出209.2万元,社会保障和就业支出0万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为209.2万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出209.2万元,主要用于保障纪检监察机关正常运转,支持履行纪律审查职能,保障纪检监察支出需要。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出0万元。

四、政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元。

五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.502万元。

1、因公出国(境)费预(决)算 0万元。出国团组0次,共0人。

2、公务用车购置及运行费预(决)算2.502万元。其中:车改单位的公用交通费0.672万元,单位公务用车购置费及燃料费1.5万元;保险费0.33万元。

3、公务接待费预(决)算1万元。