2016年纪工委(监察局)部门预算
目 录
第一部分 概况
主要职能
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款支出预算表
五、2016年政府性基金支出预算表
六、2016年基本支出按经济科目分类表
七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分
概 况
主要职能
1.负责全区党风廉政建设和反腐败工作。贯彻落实中央和省、市委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.负责制定全区党风党纪教育规划,做好纪检、监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作。
3.负责全区纪检监察范围内的信访举报、案件查办和申诉案件的复核工作。
4.负责全区执法监察和行政效能监察工作;负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查部门及其负责人执行国家政策和法律法规等情况。
5.负责监督检查全区中央八项规定精神执行情况,纠正部门和行业不正之风工作。
6.负责全区电子监察及科技防腐工作。
7.负责做好纪检、监察干部的管理工作;组织和指导全区纪检、监察系统干部的培训工作。
第二部分
2016年部门预算表
表1.2016年**部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款(补助) | 188.2 | (按功能科目) | |
二、财政专户管理资金 | 行政运行 | 171.2 | |
三、事业单位经营收入 | 纪检监察业务 | 17 | |
四、其他收入 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
本年收入合计 | 188.2 | 本年支出合计 | 188.2 |
上级补助收入 | 上缴上级支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 21 | 行政运行 | 3 |
其他纪检监察事务 | 18 | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
收入总计 | 209.2 | 支出总计 | 209.2 |
表2.2016年纪工委(监察局)部门收入预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | 财政专户管理资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 174.2 | 171.2 | 3 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 35 | 17 | 18 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3. 2016年纪工委(监察局)部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 其他支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 174.2 | 174.2 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 35 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4. 2016年纪工委(监察局)部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 174.2 | 174.2 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 35 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5. 2016年纪工委(监察局)部门政府性基金支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 2016年政府性基金支出预算 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | |||
无 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。
表6.基本支出预算表(按经济科目分类) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资奖励性部分 | 社会保障缴费 | 其他 | 小计 | 住房公积金 | 住房补贴(在职) | 住房补贴(离退休) | 抚恤金和生活补助 | 退职(役)费 | 独子费 | 其他 | 小计 | 综合定额 | 办公取暖费 | 在职个人取暖补贴 | 离退休个人取暖补贴 | 车改单位交通补贴 | 车改单位10%公用交通费 | 未车改单位公务用车运行维护费 | 行政事业专项 | |||||||||||||||
纪工委 | 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 174.2 | 124.45 | 43.88 | 80.57 |
|
|
|
| 24.53 | 15.874 | 8.65 |
|
|
| 0.006 |
| 7.93 | 5.72 |
| 1.54 | 0.67 |
|
| ||||||||||||||
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | ||||||||||||
表7. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:纪工委(监察局) 单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
3.502 | 0 | 2.502 | 2.502 | 1 |
第三部分
2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
纪工委(监察局)2016年度预算按照合法性、真实性、完善性、科学性和年度性原则编制,包括收入、基本支出等内容。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为188.2万元,其中:财政拨款188.2万元,上年结转21万元。
2016年支出预算为209.2万元,其中:一般公共服务支出209.2万元,社会保障和就业支出0万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为209.2万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出209.2万元,主要用于保障纪检监察机关正常运转,支持履行纪律审查职能,保障纪检监察支出需要。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出0万元。
四、政府性基金支出预算情况
2016年政府性基金支出预算为0万元。
五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.502万元。
1、因公出国(境)费预(决)算 0万元。出国团组0次,共0人。
2、公务用车购置及运行费预(决)算2.502万元。其中:车改单位的公用交通费0.672万元,单位公务用车购置费及燃料费1.5万元;保险费0.33万元。
3、公务接待费预(决)算1万元。