2023-11-05 11:00:00 星期日
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2016年工委组织部部门预算

 

 

2016年工委组织部部门预算

目  录

 

 

第一部分 概况

  • 主要职能

 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年收入预算表

三、2016年支出预算表

四、2016年财政拨款支出预算表

五、2016年政府性基金支出预算表

六、2016年基本支出按经济科目分类表

七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分  概    况

主要职能

1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设;规划、协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

2.负责对工委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议;办理工委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责机关事业单位干部档案的管理指导工作;负责需备案干部的审查、备案工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部的安置和培训工作,指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

4.研究制订干部队伍建设的总体规划,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

5.负责行政机关公务员的综合管理,组织实施公务员法工作。

6.研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作有关政策和制度,并组织贯彻落实。

7.按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》负责对选拔任用干部工作进行监督检查。

8.负责衔接市委市政府对区级的考核,做好全区机关事业单位目标绩效考核、工作人员年度考核及平时考核工作。

9.负责干部教育工作,制订干部教育培训工作总体规划、协调服务和督促检查。

10.负责了解掌握全区人才工作总体情况;制订或参与制订人才工作的有关政策,并督促检查政策贯彻执行情况;负责专业技术拔尖人才选拔管理工作,组织部分专家开展有关活动。

11.负责全区机构编制管理工作,对全区行政事业机构的设立、撤销、合并、更名以及职能、编制调整提出意见和建议;审核全区机关事业单位“三定”规定,并做好监督检查工作。

12. 宣传执行党的路线、方针、政策,组织学习文化业务知识,负责机关日常党务管理工作,发展机关党员、培训党务工作者,加强机关党员干部队伍作风建设等。

13.负责老干部工作的管理和指导。

14.负责宣传、协调、管理和检查全区统战工作。

15.负责全区民族宗教事务管理工作。

16.负责工商联工作,引导全区工商联企业积极参与社会公益事业。

17.负责拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

18.负责全区人才、就业、养老保险、医疗保险、劳动人事争议仲裁和劳动保障监察工作。

19.负责指导全区事业单位专业技术岗位设置工作、专业技术职务资格的评审、考核认定和聘任工作。

第二部分  2016年部门预算表

 

表1.2016年工委组织部收支预算总表

 

单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款(补助)

40.224

行政运行

30.224

二、财政专户管理资金

 

其他共产党事务支出

10

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

40.224

本年支出合计

40.224

上级补助收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

40.224

支出总计

40.224

 

 


 

 

表2.2016年组织部收入预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 201

 33

01 

 行政运行

 

30.224 

 

 

 

 

 

 

 201

36 

99

 

 其他共产党事务支出

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表3. 2016组织部支出预算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

其他支出

上缴上级支出

结转下年支出

 201

 33

01 

 行政运行

 

30.224

 

 

 

 

 

 201

36 

99

 

 其他共产党事务支出

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表4. 2016组织部财政拨款支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

其他支出

 201

 33

01 

 行政运行

 

30.224

 

 

 201

36 

99

 

 其他共产党事务支出

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表5. 2016组织部政府性基金支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

2016年政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。


 

 

表6.基本支出预算表(按经济科目分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资奖励性部分

社会保障缴费

其他

小计

住房公积金

住房补贴(在职)

住房补贴(离退休)

抚恤金和生活补助

退职(役)费

独子费

其他

小计

综合定额

办公取暖费

在职个人取暖补贴

离退休个人取暖补贴

车改单位交通补贴

车改单位10%公用交通费

未车改单位公务用车运行维护费

行政事业专项

组织部 

 

 

 

 

 

191.51 

40.63 

139.7079 

 

 

11.1690 

 

37.21 

 

18.4387 

18.7695 

 

 

 

 

26.22 

18.1 

 

 

 

 

1.224 

 

6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










































 

表7. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

部门: 工委组织部                                                 单位:万元

 

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


1

0

0

 

 

1


 

第三部分

2016年部门预算

情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

1、依据上级政策规定,根据往年工作规律进行计算,力争保证预算准确性。

2、坚持厉行勤俭节约,降低行政运行成本,认真落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定,从严控制一般性支出,控制“三公”经费零增长。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为40.224万元,其中:财政拨款40.224万元。

2016年支出预算为40.224万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为40.224万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出40.224万元,主要用于单位日常行政运行及人员经费支出。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共     1万元。

1、因公出国(境)费预(决)算0元。

2、公务用车购置及运行费预(决)算0元。

3、公务接待费预(决)算1万元。共接待10批次,共120人。