2016年工委组织部部门预算
目 录
第一部分 概况
主要职能
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款支出预算表
五、2016年政府性基金支出预算表
六、2016年基本支出按经济科目分类表
七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
主要职能
1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设;规划、协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。
2.负责对工委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议;办理工委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责机关事业单位干部档案的管理指导工作;负责需备案干部的审查、备案工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部的安置和培训工作,指导自主择业军队转业干部管理服务工作。
4.研究制订干部队伍建设的总体规划,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。
5.负责行政机关公务员的综合管理,组织实施公务员法工作。
6.研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作有关政策和制度,并组织贯彻落实。
7.按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》负责对选拔任用干部工作进行监督检查。
8.负责衔接市委市政府对区级的考核,做好全区机关事业单位目标绩效考核、工作人员年度考核及平时考核工作。
9.负责干部教育工作,制订干部教育培训工作总体规划、协调服务和督促检查。
10.负责了解掌握全区人才工作总体情况;制订或参与制订人才工作的有关政策,并督促检查政策贯彻执行情况;负责专业技术拔尖人才选拔管理工作,组织部分专家开展有关活动。
11.负责全区机构编制管理工作,对全区行政事业机构的设立、撤销、合并、更名以及职能、编制调整提出意见和建议;审核全区机关事业单位“三定”规定,并做好监督检查工作。
12. 宣传执行党的路线、方针、政策,组织学习文化业务知识,负责机关日常党务管理工作,发展机关党员、培训党务工作者,加强机关党员干部队伍作风建设等。
13.负责老干部工作的管理和指导。
14.负责宣传、协调、管理和检查全区统战工作。
15.负责全区民族宗教事务管理工作。
16.负责工商联工作,引导全区工商联企业积极参与社会公益事业。
17.负责拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。
18.负责全区人才、就业、养老保险、医疗保险、劳动人事争议仲裁和劳动保障监察工作。
19.负责指导全区事业单位专业技术岗位设置工作、专业技术职务资格的评审、考核认定和聘任工作。
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年工委组织部收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款(补助) | 40.224 | 行政运行 | 30.224 |
二、财政专户管理资金 |
| 其他共产党事务支出 | 10 |
三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 | 40.224 | 本年支出合计 | 40.224 |
上级补助收入 |
| 上缴上级支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 | 40.224 | 支出总计 | 40.224 |
表2.2016年组织部收入预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | 财政专户管理资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 33 | 01 | 行政运行 |
| 30.224 |
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201 | 36 | 99
| 其他共产党事务支出 |
| 10 |
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表3. 2016年组织部支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 其他支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
201 | 33 | 01 | 行政运行 |
| 30.224 |
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201 | 36 | 99
| 其他共产党事务支出 |
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| 10 |
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表4. 2016年组织部财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 33 | 01 | 行政运行 |
| 30.224 |
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201 | 36 | 99
| 其他共产党事务支出 |
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| 10 |
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表5. 2016年组织部政府性基金支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 2016年政府性基金支出预算 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | |||
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备注:若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。
表6.基本支出预算表(按经济科目分类) |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资奖励性部分 | 社会保障缴费 | 其他 | 小计 | 住房公积金 | 住房补贴(在职) | 住房补贴(离退休) | 抚恤金和生活补助 | 退职(役)费 | 独子费 | 其他 | 小计 | 综合定额 | 办公取暖费 | 在职个人取暖补贴 | 离退休个人取暖补贴 | 车改单位交通补贴 | 车改单位10%公用交通费 | 未车改单位公务用车运行维护费 | 行政事业专项 | |||||||||||||
组织部 |
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| 191.51 | 40.63 | 139.7079 |
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| 11.1690 |
| 37.21 |
| 18.4387 | 18.7695 |
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| 26.22 | 18.1 |
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| 1.224 |
| 6.9 | ||||||||||
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表7. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门: 工委组织部 单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
1 | 0 | 0 |
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| 1 |
第三部分
2016年部门预算
情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
1、依据上级政策规定,根据往年工作规律进行计算,力争保证预算准确性。
2、坚持厉行勤俭节约,降低行政运行成本,认真落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定,从严控制一般性支出,控制“三公”经费零增长。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为40.224万元,其中:财政拨款40.224万元。
2016年支出预算为40.224万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为40.224万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出40.224万元,主要用于单位日常行政运行及人员经费支出。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1万元。
1、因公出国(境)费预(决)算0元。
2、公务用车购置及运行费预(决)算0元。
3、公务接待费预(决)算1万元。共接待10批次,共120人。